Федеральная пассажирская компания Годовой отчет
EN

Финансовые результаты

За отчетный год доходы от всех видов деятельности увеличились с 183,0 млрд руб. до 196,1 млрд руб. или на 7,1 %. Расходы в свою очередь увеличились до 208,7 млрд руб., или всего на 2,2 %.

Объем полученных субсидий из федерального бюджета снизился с 29,6 млрд руб. до 23,4 млрд руб., или на 20,9 %.

Чистая прибыль, включая налоговые обязательства, составила 4,1 млрд руб., что на 70,7 % больше, чем в 2012 году. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,3 % в 2012 году до 2,1 % в 2013 году на 0,8 п. п.

Инвестиции составили 27,5 млрд руб., что на 25,2 % больше, чем в предыдущем году. На приобретение подвижного состава направлено более 87,5 % от всей программы — 24,1 млрд руб. (на 53,6 % больше, чем в 2012 году)

Капитал и резервы Компании на конец отчетного года составили 171,8 млрд руб., в том числе из-за взноса в размере 5,0 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК», сделанного ОАО «РЖД».

Долгосрочная задолженность увеличилась с 10,8 млрд руб. до 11,1 млрд руб. или на 2,5 %. Краткосрочная задолженность сохранилась на уровне конца 2012 года — 32,9 млрд руб. Значение EBITDA выросло до 22,7 млрд руб. или на 5,6 %. Рентабельность по EBITDA составила 10,3 %. Параметр «Чистый долг/EBITDA» возрос с 0,4 в 2012 году до 0,5 в 2013 году.

Финансовые результаты за 2013 год, млрд руб.

Показатели 2011 2012 2013 Прирост 2013/2012, %
Доходы всего 168,2 183,0 196,1 7,1 %
— доходы от пассажирских перевозок 150,8 164,1 175,4 6,8 %
дерегулированный сегмент 88,1 85,6 88,5 3,4 %
регулируемый сегмент 62,7 78,5 86,8 10,6 %
— доходы от прочих видов деятельности 17,4 18,9 20,7 9,7 %
Расходы всего 191,3 204,1 208,7 2,2 %
— расходы по пассажирским перевозкам 178,1 190,0 194,0 2,1 %
дерегулированный сегмент 85,4 86,7 87,9 1,4 %
регулируемый сегмент 92,7 103,3 106,1 2,7 %
— расходы по прочим видам деятельности 13,2 14,1 14,7 3,6 %
Операционная прибыль − 23,1 − 21,1 − 12,6 − 40,3 %
— по пассажирским перевозкам − 27,3 − 25,9 − 18,7 − 27,9 %
дерегулированный сегмент 2,7 − 1,1 0,6 − 155,3 %
регулируемый сегмент − 30,0 − 24,8 − 19,2 − 22,4 %
— по прочим видам деятельности 4,2 4,7 6,0 28,0 %
Прочие доходы 1,6 4,1 3,5 − 16,1 %
Прочие расходы 4,7 6,7 6,9 3,1 %
Результат от прочих доходов и расходов − 3,1 − 2,5 − 3,4 34,6 %
Субсидии из федерального бюджета 29,5 29,6 23,4 − 20,9 %
Прибыль (убыток) до налогообложения 3,3 5,9 7,4 24,8 %
EBITDA 18,6 21,5 22,7 5,6 %
Рентабельность по EBITDА (с субсидиями) 9,4 % 10,1 % 10,3 % 0,2 п. п.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства 3,2 3,5 3,3 − 6,5 %
Чистая прибыль 0,1 2,4 4,1 70,7 %
Рентабельность по чистой прибыли 0,1 % 1,3 % 2,1 % 0,8 п. п.

Эффективность работы Компании, млн руб.